06审计
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- file:04.第贰篇 审计工具篇【获取审计证据、审计抽样概述】-1.21下午.mp4
- file:13.第4节 了解内部控制体系~第5节【(一)编制虚假财务报告导致的错报】-3.24上午.mp4
- file:06.第贰篇 审计工具篇【审计工作底稿】、第三篇 计划审计篇 【初步业务活动】-1.27下午.mp4
- file:03.第一篇 基础概念篇【审计风险模型、审计相关群体】、第贰篇 审计工具篇【获取审计证据】-1.21上午.mp4
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- file:15.第6节【(二)评估重大错报风险】~第伍篇 应对策略篇-风险评估与风险应对的关系图-3.30上午.mp4
- file:16.第伍篇 应对策略篇-第1节 总体应对策略~第3节-知识点5.3.1 信息技术对企业的影响-3.30下午.mp4
- file:01.第一篇 基础概念篇【审计基本概念】-1.13上午.mp4
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- file:01.前言、第一篇 审计基本概念【审计发展概述、现代审计状况、会计与审计溯源】-11.12上午.mp4
- file:08.第三篇 风险评估与应对【了解内部控制体系、评估重大错报风险、总体应对策略】-12.2下午.mp4
- file:04.第二篇 计划审计工作【初步业务活动、制定审计计划、确定审计重要性】-11.18下午.mp4
- file:13.第伍篇 执行实质性程序【函证程序基本要求】-12.23上午.mp4
- file:16.第柒篇 出具审计报告【审计报告基本规范、审计报告其他规范、审计报告中的重要段落】-1.6下午.mp4
- file:05.第二篇 计划审计工作【确定审计重要性、利用他人工作】-11.25上午.mp4
- file:11.第四篇 实施控制测试【采购循环内控及测试】第伍篇 执行实质性程序【实质性程序概述】-12.16上午.mp4
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- file:09.第三篇 风险评估与应对【进一步审计程序概述】、第四篇 实施控制测试【控制测试原则概述】-12.9上午.mp4
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- file:10.第四篇 实施控制测试【控制测试原则概述、销售循环内控及测试】-12.9下午.mp4
- file:15.第陆篇 完成审计工作【与治理层沟通、获取书面声明】第柒篇 出具审计报告【审计报告基本规范】-1.6上午.mp4
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- file:64.第十八章复核审计工作(下)&期后事项的种类&不同时段期后事项及相关责任(上).flv
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- folder:014.第十三章对舞弊和法律法规的考虑
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- folder:008.第七章风险评估
- folder:009.第八章风险应对
- folder:002.第一章审计概述
- folder:005.第四章审计抽样方法
- folder:003.第二章审计计划
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入库时间 2024-10-24 12:56:53
资源来源 夸克网盘
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